Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 05.11.2014 N 1925 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № 1925
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).
2. Департаменту финансов города Арзамаса (И.В. Бушуева) предусмотреть денежные средства на реализацию мероприятий Программы в бюджете городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы.
3. Департаменту по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (В.Г. Кабанов) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.В. Мумладзе.
Глава администрации города Арзамаса
Н.А.ЖИВОВ
Приложение
к постановлению
администрации города Арзамаса
от 05 ноября 2014 г. № 1925
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД АРЗАМАС НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Наименование Программы
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
1.2. Наименование Подпрограмм
подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования";
подпрограмма 2 "Развитие общего образования";
подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования";
подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей";
подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"
1.3. Основания для разработки Программы
Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 429-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Нижегородской области";
Устав города Арзамаса Нижегородской области;
Постановление администрации города Арзамаса от 04 апреля 2014 года № 566 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Арзамаса"
1.4. Муниципальный заказчик Программы
Администрация города Арзамаса
1.5. Разработчик-координатор Программы
Департамент образования администрации города Арзамаса
1.6. Основная цель Программы
Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина
1.7. Основные задачи Программы
1. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.
2. Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности.
4. Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
5. Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования
1.8. Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2017 годы
Программа реализуется в один этап
1.9. Соисполнители основных мероприятий Программы
Департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса;
Департамент строительства администрации города Арзамаса;
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса;
Отдел по учету и отчетности
1.10. Участники муниципальной программы
Муниципальные образовательные организации и муниципальные учреждения, участвующие в реализации мероприятий программы
1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации Программы
2015
2016
2017
Всего по Программе:
294569,0
332816,5
324013,5
951399,0
Подпрограмма 1
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
Подпрограмма 2
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
Подпрограмма 3
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Подпрограмма 4
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Подпрограмма 5
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
1.12. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по исполнителям
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного и местного бюджетов
Наименование соисполнителей
Источники финансирования
По годам, тыс. руб.
1.12.1. Департамент образования администрации города Арзамаса
2015
2016
2017
Всего
Итого, в т.ч.:
1020598,5
1100105,4
1100105,4
3220809,3
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1020598,5
1100105,4
1100105,4
3220809,3
Местный бюджет, в т.ч.:
275453,5
291023,3
291023,3
857500,1
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
275453,5
291023,3
291023,3
857500,1
Областной бюджет, в т.ч.:
745145,0
809082,1
809082,1
2363309,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
745145,0
809082,1
809082,1
2363309,2
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.12.2. Департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса
2015
2016
2017
Всего
Итого, в т.ч.:
8176,4
8607,2
8607,2
25390,8
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
8176,4
8607,2
8607,2
25390,8
Местный бюджет, в т.ч.:
8176,4
8607,2
8607,2
25390,8
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
8176,4
8607,2
8607,2
25390,8
Областной бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.12.3. Департамент строительства
Итого, в т.ч.:
3070,0
24530,0
15727,0
43327,0
Капвложения
3070,0
24530,0
15727,0
43327,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.:
3070,0
24530,0
15727,0
43327,0
Капвложения
3070,0
24530,0
15727,0
43327,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
1.12.4. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
2015
2016
2017
Всего
Итого, в т.ч.:
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Местный бюджет, в т.ч.:
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Областной бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.12.5. Отдел по учету и отчетности
Итого, в т.ч.:
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Местный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
Областной бюджет, в т.ч.:
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.12.6. Итого по Программе
2015
2016
2017
Всего
Итого, в т.ч.:
1043429,0
1145613,6
1136810,6
3325853,2
Капвложения
3070,0
24530,0
15727,0
43327,0
Прочие расходы
1040359,0
1121083,6
1121083,6
3282526,2
Местный бюджет, в т.ч.:
294569,0
332816,5
324013,5
951399,0
Капвложения
3070,0
24530,0
15727,0
43327,0
Прочие расходы
291499,0
308286,5
308286,5
908072,0
Областной бюджет, в т.ч.:
748860,0
812797,1
812797,1
2374454,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
748860,0
812797,1
812797,1
2374454,2
Федеральный бюджет, в т.ч.:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники:
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.13. Индикаторы достижения цели Программы
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) увеличится до 71,2%;
- увеличение доли детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, до 3,1%;
- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составит 100%;
- доля педагогических и руководящих работников, прошедших в течение трех лет переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций составит 100%;
- удельный вес муниципальных образовательных организаций города Арзамаса, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, составит 100%;
- удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, составит 72%;
- соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,51%;
- доля учителей общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория, составит 72%;
- охват детей питанием - 95,7%;
- удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования составит 72%;
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) увеличится до 84,5%;
- доля детей, охваченных организованным отдыхом, увеличится до 73,5%;
- доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, составит 93%;
- доля работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в общем числе аттестованных кадров (включая имеющих вторую категорию и соответствующих занимаемой должности) составит 33%;
- рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающую семью, к 2013 году составит 34%;
- доля образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг, составит 100%;
- стабильно максимальное освоение ежегодно выделяемых средств на ресурсное обеспечение организаций дошкольного, общего и дополнительного образования - 100%
1.14. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Управление исполнением Программы осуществляет департамент образования
2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
Разработка программы "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы" вызвана необходимостью продолжения проведения преобразований в муниципальной системе образования в целях ее сохранения, оптимизации и развития.
В настоящее время муниципальная система образования города Арзамаса включает в себя 56 муниципальных образовательных организаций, из них:
- Дошкольные образовательные организации - 33;
- Средние общеобразовательные школы - 11;
- Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка;
- Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;
- Гимназия;
- Лицей;
- Открытая (сменная) общеобразовательная школа;
- Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида;
- Организации дополнительного образования - 6.
В муниципальных образовательных организациях города Арзамаса обучается 14767 детей, из них в общеобразовательных - 9510 чел., в дошкольных - 5257 чел.
Охват детей в возрасте 1,5 - 7 лет дошкольным образованием в 2013 - 2014 годах в городе Арзамасе составил 83,5%.
Численность детей, состоящих в электронной очереди для получения места в детском саду, по состоянию на 1 сентября 2014 года составляет 1323 человека.
Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 1,5 до 3 лет. Полностью обеспечены услугами дошкольного образования 3 - 7-летние дети. Таким образом, в целом по городу задача по обеспечению каждому ребенку предшкольного возраста (5 - 7 лет) равных стартовых возможностей для обучения в школе решается успешно. Вместе с тем в 11 микрорайоне существует очередность на получение места в детском саду, в том числе и среди детей от 3 до 7 лет. Ввод в эксплуатацию в конце 2014 года вновь строящегося детского сада на 140 мест позволит решить данную проблему.
Изменения в законодательстве, введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, профессионального стандарта педагогического работника ставят перед системой дошкольного образования совершенно новые задачи.
С января 2014 года начался трехлетний переходный период, итогом которого должно стать введение ФГОС в деятельность всех дошкольных образовательных организаций. В связи с этим особенно значимыми являются вопросы развития профессиональных компетенций педагогов системы дошкольного образования, совершенствования кадрового потенциала.
В 2014 году все руководители дошкольных образовательных организаций переведены на эффективный контракт, продолжается работа по переводу педагогических работников.
Одним из важнейших полномочий администрации города Арзамаса является организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
Для удовлетворения запросов родителей (законных представителей) и обучающихся в городе сохранена сеть общеобразовательных организаций, обеспечивающих в том числе углубленную (профильную) подготовку учащихся: в 4 общеобразовательных организациях реализуются общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов, в 4 открыты профильные классы.
В школах города созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. За последние 3 года наблюдается тенденция увеличения количества детей, обучающихся в муниципальном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида".
С 2009 года общеобразовательные организации успешно участвуют в реализации направления приоритетного национального проекта "Образование" - "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов".
С 2011 года в образовательных организациях внедряются федеральные государственные образовательные стандарты 2 поколения (ФГОС). В соответствии с требованиями ФГОС оборудовано 160 учебных кабинетов, из них на необходимом уровне - 135 кабинетов, на максимальном уровне - 25 кабинетов. За три последних года на 56% увеличилось количество кабинетов начальной школы, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС на максимальном уровне, прошли курсовую подготовку по ФГОС 247 (100%) учителей, работающих в начальных классах.
Одним из основных показателей деятельности общеобразовательных организаций являются результаты государственной итоговой аттестации. За последние 3 года все выпускники 9 классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, получили аттестат об основном общем образовании. Средний тестовый балл выпускников 11 классов был выше баллов по Нижегородской области и России.
Достижения общеобразовательных организаций города Арзамаса напрямую связаны с достаточно высоким уровнем квалификации и профессиональным мастерством педагогических работников.
Кадровый состав общеобразовательных организаций города представлен 783 педагогическими кадрами и руководящими работниками, обладающими достаточно высокой квалификацией и уровнем профессионального мастерства. Количество педагогических работников школ с высшим профессиональным образованием составляет 98%, доля молодых специалистов от общего количества педагогов - 19,7%.
Вместе с тем в системе общего образования обозначился ряд проблем.
С 2015/2016 учебного года начнется поэтапный переход на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, что потребует обновления материально-технической базы образовательных организаций и дополнительного оснащения общеобразовательных организаций современным учебным и учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения, спортинвентарем, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования. Практически во всех общеобразовательных организациях не создана в необходимой степени безбарьерная среда, что затрудняет получение качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Развитие муниципальной системы дополнительного образования строится на основе межведомственного взаимодействия. Реализация областных проектов, программ, традиционных мероприятий осуществляется совместно с учреждениями культуры, комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике. Реализуются мероприятия, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма, формирование ценностного отношения к своему здоровью и профилактику вредных привычек, профилактику противоправного поведения учащихся.
Значительные возможности для современного решения задач воспитания представляет система дополнительного образования детей, ориентированная на свободный выбор и освоение учащимися дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. В формировании личности учащегося велика роль единства урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Стратегия интеграции основного общего и дополнительного образования - реальный путь утверждения вариативности в системе образования. В образовательных организациях города Арзамаса реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы различных направленностей, ориентированные на широкий спектр познавательных интересов детей и подростков, различные по педагогическим технологиям и содержанию.
В городе Арзамасе сложилась система включения учащихся в спортивно-массовые мероприятия, мероприятия по духовно-нравственному развитию, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения, участниками которых ежегодно становятся все учащиеся общеобразовательных организаций, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Сеть дополнительного образования города Арзамаса представлена шестью организациями дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ЦРТДиЮ им. А. Гайдара, ЦВР, ДЮСШ № 1, ДООЦ "Водопрь", МАОУ ДЮСШ № 2, МОУ ДОД ДЮСШ № 3), 247 объединениями дополнительного образования различных направленностей на базе общеобразовательных организаций. В городе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, соревнования, конференции и т.д.).
С целью поддержки одаренных учащихся в городе ежегодно назначаются 15 именных стипендий мэра обучающимся, добившимся особых успехов в учебе, спорте, творческих конкурсах. Кроме того, ежегодно для одаренных школьников проводятся новогоднее мероприятие для победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, праздничное мероприятие, посвященное торжественному вручению медалей "За особые успехи в учении". Для учащихся, проявивших лидерские качества, на базе МБОУ ДОД ДООЦ "Водопрь" проводятся профильные смены.
Вместе с тем в развитии системы дополнительного образования имеется ряд проблем:
- недостаточная материально-техническая база в учреждениях для организации дополнительного образования детей, особенно для организации занятий техническим творчеством;
- несоответствие требованиям современной системы обеспечения информационных технологий;
- отсутствие доступной среды для вовлечения в систему дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
- недостаточное количество высококвалифицированных кадров.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:
- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
- распространения дистанционных форм организации дополнительного образования детей, в т.ч. и для детей-инвалидов;
- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города;
- обеспечения сопровождения одаренных детей в достижении ими высоких результатов: требуется внедрение таких форм работы, как создание базовых площадок по развитию способностей школьников, организация работы центра "Одаренные дети".
В городе Арзамасе действует координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, объединяющий представителей всех заинтересованных ведомств и надзорных органов.
Отдых и оздоровление детей организуется на базе образовательных организаций, учреждений спорта, подростковых клубов при комитетах управления микрорайонами из средств местного бюджета:
- загородный лагерь;
- лагеря с дневным пребыванием детей;
- палаточный лагерь;
- профильные смены (лагеря) на базе загородного лагеря;
- лагеря труда и отдыха;
- пришкольные площадки.
Приоритетным направлением летней кампании является организация отдыха:
- в загородных лагерях;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- одаренных детей.
Организации отдыха в полном объеме укомплектованы кадрами, имеют методическое сопровождение.
Большое внимание уделяется организации безопасного отдыха детей. Реализация комплекса мер, направленных на создание безопасных условий отдыха детей, позволила повысить качество отдыха детей (отсутствие вспышек инфекционных заболеваний, травматизма). Эффективность оздоровления детей составляет не менее 90%.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов для решения стратегической цели - обеспечение качественных и доступных услуг общего образования, создать условия для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; усовершенствовать механизм мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Основная стратегическая цель - формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина.
Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:
1. Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.
2. Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности.
4. Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
5. Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования.
Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в 2015 - 2017 годах без разбивки по этапам.
2.4. Управление Программой и механизм ее реализации
В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
В целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы в срок до 10 июля текущего финансового года:
- соисполнители и участники муниципальной программы представляют департаменту образования информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
- департамент финансов города Арзамаса представляет департаменту образования информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.
Департамент образования с учетом информации о ходе реализации мероприятий программы, о финансировании муниципальной программы проводит мониторинг реализации муниципальной программы, по результатам которого и в срок до 20 июля текущего финансового года готовит отчет по исполнению муниципальной программы, который представляется заместителю главы администрации по социальным вопросам.
В целях проведения программного мониторинга выполнения муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным:
- соисполнители муниципальной программы представляют в департамент образования информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;
- департамент финансов города Арзамаса представляет департаменту образования информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год.
Департамент образования на основании информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, о финансировании муниципальной программы за отчетный год проводит мониторинг реализации муниципальной программы, по результатам которого готовит годовой отчет по исполнению муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет его в департамент экономического развития.
Департамент образования:
- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;
- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;
- проводит мониторинг реализации Программы;
- осуществляет текущее управление реализацией Программы;
- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Программы;
- направляет предложения по уточнению объемов финансирования Программы из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год;
- представляет в департамент экономического развития администрации города Арзамаса требуемую отчетность.
Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.5. Система программных мероприятий
и перечень программных мероприятий
Таблица 1. Система программных мероприятий
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
по годам реализации Программы, тыс. руб.
2015
2016
2017
Всего
Цель программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина
Всего
1043429,0
1145613,6
1136810,6
3325853,2
Местный бюджет
294569,0
332816,5
324013,5
951399,0
Областной бюджет
748860,0
812797,1
812797,1
2374454,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 программы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
Всего
457174,6
500070,9
494867,9
1452113,4
Местный бюджет
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования"
Всего
457174,6
500070,9
494867,9
1452113,4
Местный бюджет
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2 программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
Всего
497558,0
539962,4
537862,4
1575382,8
Местный бюджет
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 2 "Развитие общего образования"
Всего
497558,0
539962,4
537862,4
1575382,8
Местный бюджет
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 3 программы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности
Всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Местный бюджет
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования"
Всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Местный бюджет
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 4 программы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
Всего
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
Местный бюджет
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Областной бюджет
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
Всего
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
Местный бюджет
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Областной бюджет
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 5 программы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования
Всего
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Местный бюджет
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Областной бюджет
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"
Всего
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Местный бюджет
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Областной бюджет
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Таблица 2. Индикаторы достижения цели Программы
Наименование показателя (индикатора) цели Программы
Единица измерения
2013
2014
2015
2016
2017
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) увеличится до 71,2%
%
67,0
68,0
71,2
71,2
71,2
2. Увеличение доли детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования
%
0,8
0,7
2,8
2,7
3,1
3. Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
%
-
5
30
60
100
4. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших в течение трех лет переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций
%
33
33
34
33
33
5. Удельный вес муниципальных образовательных организаций города Арзамаса, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
%
-
80
80
100
100
6. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
32,6
43
52
63
72
7. Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,51
%
1,47
1,53
1,52
1,52
1,51
8. Доля учителей общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория
%
70,8
71,1
71,5
71,8
72,0
9. Охват детей питанием
%
95,7
95,3
95,4
95,5
95,7
10. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
%
70
70
70,5
71,0
72,0
11. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
%
84
84,1
84,2
84,3
84,5
12. Доля детей, охваченных организованным отдыхом
%
73
73,1
73,2
73,3
73,5
13. Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением
%
92
92,2
92,5
92,8
93,0
14. Доля работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в общем числе аттестованных кадров (включая имеющих вторую категорию и соответствующих занимаемой должности)
%
20,3
25
28
30
33
15. Рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающую семью, к 2013 году
%
-
9
18
24
34
16. Доля образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг
%
-
-
100
100
100
17. Стабильно максимальное освоение ежегодно выделяемых средств на ресурсное обеспечение организаций дошкольного, общего и дополнительного образования
%
100
100
100
100
100
Таблица 3. Сведения о показателях непосредственных
результатов реализации муниципальной программы
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Численность детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования
чел.
5156
5259
5507
5507
5507
2
Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 3 - 7 лет, в т.ч.:
единиц
11
140
110
25
25
- за счет ввода негосударственного детского сада;
110
- оказание услуг по присмотру и уходу индивидуальными предпринимателями
25
25
3
Количество детей, обучающихся по программам общего образования, участвующих в областной и Всероссийской олимпиаде школьников
чел.
90
125
126
127
128
4
Сохранение количества обучающихся старшей ступени обучения общего образования, охваченных профильным обучением
чел.
431
431
431
431
431
5
Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому по программам общего образования
чел.
42
43
43
43
43
6
Количество городских мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания
единиц
37
40
43
45
47
7
Сохранение мест в загородном оздоровительном лагере "Водопрь" при 3 сменах в количестве
ед.
300
300
300
300
300
8
Обеспечение деятельности в летний период не менее 21 лагеря дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений и учреждений спорта
ед.
21
21
21
21
21
9
Количество детей отдохнувших в организациях, организующих отдых и оздоровление
чел.
6547
6590
6809
6875
6878
10
Рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающую семью
чел.
69
75
81
85
92
11
Количество образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг
единиц
-
-
56
56
56
2.7. Меры правового регулирования
Принятие муниципальных правовых актов не требуется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается в таблице 4.
Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
Наименование и содержание услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Показатель объема услуги
Количество потребителей муниципальной услуги
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
5354
5354
5354
412160,1
441838,9
441838,9
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция)
333776,6
363455,4
363455,4
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций
78383,5
78383,5
78383,5
Наименование и содержание услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Показатель объема услуги:
Количество потребителей муниципальной услуги
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
9466
9477
9492
395012,4
426516,4
426516,4
Основное мероприятие 1.1. Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (образовательная субвенция)
338480,5
369248,4
369248,4
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций
56531,9
57268
57268
Наименование и содержание услуги
Предоставление дополнительного образования детям
Показатель объема услуги
Количество потребителей муниципальной услуги
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
3119
3119
3119
48323,5
55773,4
55773,4
Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
3119
3119
3119
40454,4
47117,4
47117,4
Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
7869,1
8656,0
8656,0
Наименование и содержание услуги
Организация отдыха детей в каникулярное время
Показатель объема услуги
Количество потребителей муниципальной услуги
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей"
4759
4759
4759
13374,2
14310,8
14310,8
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного лагеря "Водопрь"
309
309
309
8616,4
9553,0
9553,0
Основное мероприятие 1.4. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
2680
2680
2680
3497,8
3497,8
3497,8
Основное мероприятие 1.5. Организация пришкольных площадок
1495
1495
1495
669,5
669,5
669,5
Основное мероприятие 1.6. Организация палаточного лагеря
75
75
75
165,4
165,4
165,4
Основное мероприятие 1.7. Организация профильных смен для одаренных детей
200
200
200
425,1
425,1
425,1
Наименование и содержание работы
1. Работа по проведению профилактических и аварийных ремонтов коммунальных (инженерных) сетей, а также обслуживание, ремонт зданий и обслуживание земельных участков муниципальных учреждений социальной сферы
Показатель объема работы
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
48880,0
54747,0
54747,0
Основное мероприятие 2.4. Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
-
-
-
48880,0
54747,0
54747,0
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям) мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблицам 7 - 8.
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
Наименование муниципальной программы
Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы
всего
294569,0
332816,5
324013,5
951399,0
Департамент образования
275453,5
291023,3
291023,3
857500,1
Департамент потребительского рынка и услуг
8176,4
8607,2
8607,2
25390,8
Департамент строительства
3070,0
24530,0
15727,0
43327,0
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
всего
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
Департамент образования
86316,0
86316,0
86316,0
258948,0
Департамент строительства
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Департамент потребительского рынка и услуг
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Основное мероприятие 1.2.
Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования
Департамент строительства
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Мероприятие 1.2.1.
Строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с № 34
Департамент строительства
3070,0
13930,0
10227,0
27227,0
Мероприятие 1.2.2.
Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с № 34
Департамент строительства
-
1500,0
-
1500,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Департамент образования
640,0
640,0
640,0
1920,0
Основное мероприятие 1.5.
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Департамент образования
400,0
400,0
400,0
1200,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций, в т.ч.:
Департамент образования
80076,0
80076,0
80076,0
240228,0
МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 3"
1692,5
1692,5
1692,5
5077,5
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
Департамент потребительского рынка и услуг
6393,8
6694,3
6694,3
19782,4
Основное мероприятие 2.3.
Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
Департамент потребительского рынка и услуг
480,0
480,0
480,0
1440,0
Основное мероприятие 2.4.
Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования
Департамент образования
5200,0
5200,0
5200,0
15600,0
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
всего
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
Департамент образования
115308,2
121911,3
121911,3
359130,8
Департамент строительства
-
2100,0
-
2100,0
Основное мероприятие 1.2.
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Департамент образования
1600,0
1600,0
1600,0
4800,0
Основное мероприятие 1.3.
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
Департамент образования
1607,9
1607,9
1607,9
4823,7
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций
Департамент образования
60920,5
61656,6
61656,6
184233,7
Основное мероприятие 2.2.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Департамент строительства
-
2100,0
-
2100,0
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
2299,8
2299,8
2299,8
6899,4
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
48880,0
54747,0
54747,0
158374,0
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Департамент образования
42578,3
49241,3
49241,3
141060,9
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Основное мероприятие 1.1.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
Департамент образования
40454,4
47117,4
47117,4
134689,2
Основное мероприятие 1.2.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Основное мероприятие 1.9.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
Департамент образования
2123,9
2123,9
2123,9
6371,7
Подпрограмма 4
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
всего
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Департамент образования
19533,0
20469,6
20469,6
60472,2
Департамент строительства
-
7000,0
5500,0
12500,0
Департамент потребительского рынка и услуг
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного оздоровительного лагеря "Водопрь"
Департамент образования
8616,4
9553,0
9553
27722,4
Основное мероприятие 1.2.
Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря "Водопрь"
Департамент строительства
-
7000,0
5500,0
12500,0
Основное мероприятие 1.3.
Организация отдыха и оздоровления детей на базе загородных оздоровительных лагерей (возмещение части стоимости путевки)
Департамент образования
6158,8
6158,8
6158,8
18476,4
Основное мероприятие 1.4.
Организация лагерей с дневным пребыванием детей
Департамент образования
3497,8
3497,8
3497,8
10493,4
Основное мероприятие 1.5.
Организация пришкольных площадок
Департамент образования
669,5
669,5
669,5
2008,5
Основное мероприятие 1.6.
Организация палаточного лагеря
Департамент образования
165,4
165,4
165,4
496,2
Основное мероприятие 1.7.
Организация профильных смен для одаренных детей
Департамент образования
425,1
425,1
425,1
1275,3
Основное мероприятие 1.8.
Оплата труда и питание детей в лагерях труда и отдыха детей на базе подростковых клубов МУ "КУМ"
Департамент потребительского рынка и услуг
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Подпрограмма 5
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
всего
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Департамент образования
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Основное мероприятие 1.1.
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
Департамент образования
7525,2
8433,6
8433,6
24392,4
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
Департамент образования
4192,8
4651,5
4651,5
13495,8
Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источники расходов
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
Наименование муниципальной программы: Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы
Всего
1043429,0
1145613,6
1136810,6
3325853,2
расходы местного бюджета
294569,0
332816,5
324013,5
951399,0
расходы областного бюджета
748860,0
812797,1
812797,1
2374454,2
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования
Всего
457174,6
500070,9
494867,9
1452113,4
расходы местного бюджета
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
расходы областного бюджета
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 2: Развитие общего образования
Всего
497558,0
539962,4
537862,4
1575382,8
расходы местного бюджета
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
расходы областного бюджета
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования
Всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
расходы местного бюджета
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 4: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Всего
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
расходы местного бюджета
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
расходы областного бюджета
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 5: Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
Всего
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
расходы местного бюджета
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
расходы областного бюджета
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.
2.11. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам.
2.12. Оценка эффективности реализации Программы
По прогнозным оценкам к 2017 году реализация предусмотренных программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.
В результате выполнения программы будет обеспечено:
- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного, общего образования;
- повышение качества и доступности дошкольного образования посредством распространения современных образовательных технологий и вариативных моделей организации дошкольного образования;
- повышение доли учащихся, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих современным требованиям;
- создание условий для сохранения здоровья школьников;
- создание единого коррекционно-образовательного пространства в системе образования;
- внедрение современных интегративных подходов к образованию детей с ОВЗ;
- создание условий для формирования толерантного отношения общества к детям с ОВЗ и детям-инвалидам.
Данная программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на социальную ситуацию.
3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015 - 2017 годы" включает для решения поставленных Программой задач следующие Подпрограммы:
подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования";
подпрограмма 2 "Развитие общего образования";
подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования";
подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей";
подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций".
3.1. ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(далее - Подпрограмма)
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1.1. Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1.2. Основания для разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утвержденная Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № Пр-271;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области от 26.06.2014 № 1144 "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования города Арзамаса", утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 21.03.2013 № 440"
1.3. Заказчик Подпрограммы
Администрация города Арзамаса
1.4. Основной разработчик Подпрограммы
Департамент образования администрации города Арзамаса
1.5. Основная цель Подпрограммы
Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
1.6. Основные задачи Подпрограммы
- повышение доступности услуг дошкольного образования для населения города;
- создание условий для предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями
1.7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
1.8. Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Департамент образования;
Департамент строительства
1.9. Участники Подпрограммы
Муниципальные дошкольные образовательные организации и учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Арзамаса
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2015
2016
2017
Всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
447230,8
477466,6
477466,6
1402164,0
Департамент образования
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
447230,8
477466,6
477466,6
1402164,0
Местный бюджет, в т.ч.
86316,0
86316,0
86316,0
258948,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
86316,0
86316,0
86316,0
258948,0
Областной бюджет, в т.ч.
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
капвложения
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Капвложения
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего, в т.ч.
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Капвложения
Прочие расходы
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Местный бюджет, в т.ч.
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Капвложения
Прочие расходы
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
457174,6
500070,9
494867,9
1452113,4
Местный бюджет, в т.ч.
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
Капвложения
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Прочие расходы
93189,8
93490,3
93490,3
280170,4
Областной бюджет, в т.ч.
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.11. Индикаторы цели Подпрограммы
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) увеличится до 71,2%;
- увеличение доли детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, до 3,1%;
- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составит 100%;
- доля педагогических и руководящих работников, прошедших в течение трех лет переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций составит 100%;
- удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется по основным показателям эффективности деятельности, - 100%
1.12. Управление Подпрограммой
Управление исполнением Подпрограммы осуществляет департамент образования
2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
Основным приоритетом развития муниципальной системы образования является обеспечение прав граждан на общедоступное бесплатное дошкольное образование.
В связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования не удовлетворена и очередность не снижается, развитию дошкольного образования уделяется значительное внимание.
Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, стабильно увеличивается. Так, с 2012 года прирост составил 417 человек, что связано с миграционными процессами и ростом рождаемости.
В последнее время обозначилась проблема шаговой доступности детских садов. Так, например, более 100 детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в 11 микрорайоне, вынуждены посещать детские сады, удаленные от места жительства. Ввод в эксплуатацию в конце 2014 года вновь строящегося детского сада на 140 мест позволит решить данную проблему.
Значительно улучшит ситуацию с обеспечением местами 1302,6 строительство пристроя на 100 мест к действующему детскому саду № 34, создание негосударственного детского сада.
В целях реализации вариативной формы дошкольного образования и развития частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования будет продолжена работа по предоставлению целевых потребительских субсидий на получение услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Тем самым развитие альтернативных и малозатратных форм дошкольного образования и содержания (ухода, присмотра) детей позволит при минимальных затратах бюджета удовлетворить часть возникших потребностей в этой сфере.
Кроме доступности дошкольного образования, его качество также становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. Решение данного вопроса зависит в первую очередь от уровня профессиональной квалификации работников дошкольных образовательных организаций, их методической подготовки. В дошкольных образовательных организациях города Арзамаса трудятся 1426 работников, из них 629 педагогов. Все педагоги имеют высшее или среднее профессиональное образование. Количество педагогических работников с высшим профессиональным образованием составляет 85,5%, что на 3,5% выше показателя прошлого года.
Следует отметить рост числа педагогов, имеющих высшую категорию, до 6% (2012 - 2013 гг. - 4,4%), первую категорию - до 55% (2012 - 2013 гг. - 48%). Всего за 2013/2014 учебный год аттестовано 453 педагога - 74% (2012 - 2013 гг. - 73%).
Вместе с тем отмечается слабый приток молодых специалистов в дошкольные организации. В настоящее время средний возраст педагогов - 44 года, педагогических работников в возрасте до 30 лет всего 17,5%. Несмотря на значительное увеличение заработной платы, за последние два года в дошкольное образование пришли на работу всего 14 выпускников педагогических вузов.
Приоритетным направлением развития дошкольного образования является выявление на раннем этапе отклонений в развитии детей и организация коррекционной работы с ними, а также обеспечение доступности дошкольного образования детям с ОВЗ. За последнее время в дошкольных учреждениях отмечается резкое увеличение количества детей-инвалидов (с 27 человек в 2011 году до 60 человек в 2014 году). Своевременное оказание необходимой психологической и медико-педагогической помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков развития ребенка к моменту его поступления в школу и подготовить его к обучению в общеобразовательной организации.
Укрепление материально-технической базы и оснащение дошкольных образовательных организаций остается актуальной проблемой, требующей значительных финансовых вложений. Большинство существующих в городе детских садов построено до 1970 года. Ежегодно выделяемые значительные финансовые средства идут практически только на ремонт и поддержание изношенных систем жизнеобеспечения. Следует отметить, что за последнее время проведена значительная работа по оснащению детских садов новой детской мебелью и игровым оборудованием. Вместе с тем остро стоит проблема с оборудованием прогулочных участков, а именно с оснащением их современными игровыми формами и теневыми навесами.
Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит совершенствовать систему дошкольного образования, оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов для решения стратегической цели - обеспечение качественных и доступных услуг дошкольного образования.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Основная стратегическая цель заключается в обеспечении условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворении потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения города.
2. Создание условий для предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями.
Таблица 2. Перечень подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Всего по подпрограмме "Развитие дошкольного образования"
Всего
457174,6
500070,9
494867,9
1452113,4
Местный бюджет
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
Всего
457174,6
500070,9
494867,9
1452113,4
Местный бюджет
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 подпрограммы: Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения города
Всего
365024,8
407620,6
402417,6
1175063,0
Местный бюджет
4110,0
16470,0
11267,0
31847,0
Областной бюджет
360914,8
391150,6
391150,6
1143216,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
339346,6
369582,4
369582,4
1078511,4
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
339346,6
369582,4
369582,4
1078511,4
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования для тубинфицированных детей МКДОУ "Детский сад присмотра и ухода № 3"
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей-сирот в муниципальных дошкольных образовательных организациях
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования, в т.ч.
капвложения
2015 - 2017
Департамент строительства
Всего
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Местный бюджет
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2.1. Строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с № 34
капвложения
2015 - 2017
Департамент строительства
Всего
3070,0
13930,0
10227,0
27227,0
Местный бюджет
3070,0
13930,0
10227,0
27227,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2.2. Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с № 34
капвложения
2015 - 2016
Департамент строительства
Всего
-
1500,0
-
1500,0
Местный бюджет
-
1500,0
-
1500,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
21568,2
21568,2
21568,2
64704,6
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
21568,2
21568,2
21568,2
64704,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4. Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
640,0
640,0
640,0
1920,0
Местный бюджет
640,0
640,0
640,0
1920,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5. Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
400,0
400,0
400,0
1200,0
Местный бюджет
400,0
400,0
400,0
1200,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6. Введение ФГОС дошкольного образования, в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6.1. Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные организации в соответствии с ФГОС
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6.2. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.7. Формирование электронной базы данных очередников и воспитанников
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.8. Создание условий для повышения квалификации работников
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.9. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2 подпрограммы: Создание условий для предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями
Всего
92149,8
92450,3
92450,3
277050,4
Местный бюджет
92149,8
92450,3
92450,3
277050,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 3", в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
80076,0
80076,0
80076,0
240228,0
Местный бюджет
80076,0
80076,0
80076,0
240228,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.1. Содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.3. Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления детей в ДОУ
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2. Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные организации
2015 - 2017
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего
6393,8
6694,3
6694,3
19782,4
Местный бюджет
6393,8
6694,3
6694,3
19782,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
2015 - 2017
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего
480,0
480,0
480,0
1440,0
Местный бюджет
480,0
480,0
480,0
1440,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4. Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций дошкольного образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
5200,0
5200,0
5200,0
15600,0
Местный бюджет
5200,0
5200,0
5200,0
15600,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период 2015 - 2017 годов без разбивки по этапам.
2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Управление Подпрограммой и механизм ее реализации приведен в пункте 2.4 Программы.
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
Расчет индикаторов по каждому показателю осуществляется по итогам выполнения Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы.
Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы
№ п/п
Наименование индикатора цели подпрограммы
Ед. измер.
Значение индикатора цели подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях) увеличится до 71,2%
%
67,0
68,0
71,2
71,2
71,2
2
Увеличение доли детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования
%
0,8
0,7
2,8
2,7
3,1
3
Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
%
-
5
30
60
100
4
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших в течение трех лет переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций составит 100%
%
33
33
34
33
33
5
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется по основным показателям эффективности деятельности
%
-
80
80
100
100
Таблица 4. Сведения о показателях
непосредственных результатов реализации
муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Численность детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования
чел.
5156
5259
5507
5507
5507
2
Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 3 - 7 лет, в т.ч.:
единиц
11
140
110
25
25
- за счет ввода негосударственного детского сада;
110
- оказание услуг по присмотру и уходу индивидуальными предпринимателями
25
25
2.6. Меры правового регулирования
Издание нормативных правовых актов не планируется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
Всего
96259,8
108920,3
103717,3
308897,4
Департамент образования
86316,0
86316,0
86316,0
258948,0
Департамент строительства
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Департамент потребительского рынка и услуг
6873,8
7174,3
7174,3
21222,4
Основное мероприятие 1.2.
Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования
Департамент строительства
3070,0
15430,0
10227,0
28727,0
Мероприятие 1.2.1.
Строительство пристроя на 100 мест в МБДОУ д/с № 34
Департамент строительства
3070,0
13930,0
10227,0
27227,0
Мероприятие 1.2.2.
Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с № 34
Департамент строительства
-
1500,0
-
1500,0
Основное мероприятие
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Департамент образования
640,0
640,0
640,0
1920,0
Основное мероприятие 1.5.
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Департамент образования
400,0
400,0
400,0
1200,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций,
Департамент образования
80076,0
80076,0
80076,0
240228,0
в т.ч. МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 3"
1692,5
1692,5
1692,5
5077,5
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные организации
Департамент потребительского рынка и услуг
6393,8
6694,3
6694,3
19782,4
Основное мероприятие 2.3.
Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
Департамент потребительского рынка и услуг
480,0
480,0
480,0
1440,0
Основное мероприятие 2.4.
Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования
Департамент образования
5200,0
5200,0
5200,0
15600,0
2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Анализ рисков реализации Подпрограммы приведен в пункте 2.10 Программы.
3.2. ПОДПРОГРАММА 2
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(далее - Подпрограмма)
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1.1. Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
1.2. Основания для разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа";
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
Постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области от 26.06.2014 № 1144 "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования города Арзамаса", утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 21.03.2013 № 440"
1.3. Заказчик Подпрограммы
Администрация города Арзамаса
1.4. Основной разработчик Подпрограммы
Департамент образования администрации города Арзамаса
1.5. Основная цель Подпрограммы
Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
1.6. Основные задачи Подпрограммы
- повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- модернизация и развитие муниципальной системы общего образования
1.7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
1.8. Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Департамент образования;
Департамент строительства
1.9. Участники Подпрограммы
Муниципальные образовательные организации общего образования и муниципальные учреждения, участвующие в реализации мероприятий Подпрограммы
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2015
2016
2017
Всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
497558,0
537862,4
537862,4
1573282,8
Департамент образования
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
497558,0
537862,4
537862,4
1573282,8
Местный бюджет, в т.ч.
115308,2
121911,3
121911,3
359130,8
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
115308,2
121911,3
121911,3
359130,8
Областной бюджет, в т.ч.
382249,8
415951,1
415951,1
1214152
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
382249,8
415951,1
415951,1
1214152
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
-
2100,0
-
2100,0
Капвложения
-
2100,0
-
2100,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
-
2100,0
-
2100,0
Капвложения
-
2100,0
-
2100,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
497558,0
539962,4
537862,4
1575382,8
Местный бюджет, в т.ч.
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
Капвложения
-
2100,0
-
2100,0
Прочие расходы
115308,2
121911,3
121911,3
359130,8
Областной бюджет, в т.ч.
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.11. Индикаторы цели Подпрограммы
- удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, увеличится до 72%;
- соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,51;
- доля учителей общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория, увеличится до 72%;
- охват детей питанием составит 95,7%;
- удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования составит 72%;
- доля педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 2016 году составит 100%;
- удельный вес общеобразовательных организаций города Арзамаса, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, увеличится до 100%
1.12. Управление Подпрограммой
Управление исполнением Подпрограммы осуществляет департамент образования
2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
В настоящее время система общего образования города Арзамаса включает в себя 17 муниципальных общеобразовательных организаций.
С целью удовлетворения образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида, работают психологические службы, организованы интегрированные формы обучения для обучающихся с задержкой психического развития, создается доступная среда. 9 детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому по состоянию здоровья, получали образовательные услуги в форме дистанционного обучения.
Для удовлетворения запросов родителей (законных представителей) и обучающихся в городе сохранена сеть общеобразовательных организаций, обеспечивающих в том числе углубленную (профильную) подготовку учащихся: в 4 общеобразовательных организациях реализуются общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов, в 4 открыты профильные классы.
Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на протяжении последних лет увеличивается и составляет в 2014/2015 учебном году 9510 чел. (в 2012/2013 учебном году - 9267 чел., 2013/2014 учебном году - 9280 чел.).
В рамках перехода общеобразовательных организаций на федеральные государственные образовательные стандарты 2 поколения (ФГОС) существенно обновлена их материально-техническая база, закуплено новое учебно-лабораторное и демонстрационное оборудование, компьютерная и мультимедийная техника, прошли курсовую подготовку по ФГОС 247 (100%) учителей, работающих в начальных классах. В рамках реализации основных образовательных программ разработаны и реализуются программы и курсы внеурочной деятельности. В соответствии с ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность в общеобразовательных организациях спланирована и организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Кадровый состав общеобразовательных организаций города представлен 783 педагогическими кадрами и руководящими работниками, обладающими достаточно высокой квалификацией и уровнем профессионального мастерства. Количество педагогических работников школ с высшим профессиональным образованием составляет 98%.
В целях реализации областной целевой программы "Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011 - 2023 годы" с 2007 г. по 2013 г. в общеобразовательные организации города привлечены 22 молодых специалиста (педагог-психолог, старшие вожатые, учителя английского языка, информатики, физики, химии, истории, начальных классов). В рамках реализации областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых учителей общеобразовательных учреждений Нижегородской области с использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы" за два года заключены соглашения с 5 молодыми специалистами (учителя информатики, физической культуры, биологии, иностранного языка). В настоящее время доля молодых специалистов от общего количества педагогов общеобразовательных организаций составляет 19,7%.
Позитивные изменения в системе общего образования города благоприятно отражаются на результатах государственной итоговой аттестации. За последние 3 года все выпускники 9 классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, получили аттестат об основном общем образовании. Средний тестовый балл выпускников 11 классов был выше баллов по Нижегородской области и России.
Несмотря на ряд положительных изменений, произошедших в последние годы в образовательной системе города, имеется ряд проблем, на решение которых направлена данная Программа.
В связи с поэтапным переходом с 2015/2016 учебного года на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования необходимо продолжать обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, оснащение современным учебным и учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения, спортинвентарем, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования. Отсутствие в необходимой степени доступной среды в общеобразовательных организациях создает определенные трудности в получении качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация мероприятий настоящей программы позволит оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов для решения стратегической цели - обеспечение качественных и доступных услуг общего образования.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Основная стратегическая цель заключается в создании в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
2. Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования.
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период 2015 - 2017 годов без разбивки по этапам.
2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Управление Подпрограммой и механизм ее реализации приведен в пункте 2.4 Программы.
2.5. Перечень подпрограммных мероприятий
Таблица 2. Перечень подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Всего по подпрограмме "Развитие общего образования"
Всего
497558,0
539962,4
537862,4
1575382,8
Местный бюджет
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
Всего
497558,0
539962,4
537862,4
1575382,8
Местный бюджет
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 подпрограммы: Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Всего
385457,7
419159,0
419159,0
1223775,7
Местный бюджет
3207,9
3207,9
3207,9
9623,7
Областной бюджет
382249,8
415951,1
415951,1
1214152,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (образовательная субвенция), в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
370751,3
404452,6
404452,6
1179656,6
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
370751,3
404452,6
404452,6
1179656,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.1.
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКС(К) ОУ С(К) ОШ 8 вида
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
32270,8
35204,2
35204,2
102679,2
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
32270,8
35204,2
35204,2
102679,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
1600,0
1600,0
1600,0
4800,0
Местный бюджет
1600,0
1600,0
1600,0
4800,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
13106,4
13106,4
13106,4
39319,2
Местный бюджет
1607,9
1607,9
1607,9
4823,7
Областной бюджет
11498,5
11498,5
11498,5
34495,5
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4.
Введение ФГОС общего образования, в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4.1.
Приобретение учебного, развивающего оборудования и инвентаря в организации общего образования в соответствии с ФГОС
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4.2.
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.5.
Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6.
Проведение конкурсных мероприятий среди общеобразовательных учреждений
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.7. Совершенствование содержания и технологий образования:
- организация работы Экспертного Совета;
- организация работы городских и школьных методических объединений;
- расширение сферы использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе;
- осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.8.
Проведение педагогических конференций
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.9.
Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.10.
Реализация комплексных программ здоровьесбережения учащихся
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.11.
Введение эффективного контракта в общем образовании
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.12.
Развитие системы оценки качества образования
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2 подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования
Всего
112100,3
120803,4
118703,4
351607,1
Местный бюджет
112100,3
120803,4
118703,4
351607,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч.
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
60920,5
61656,6
61656,6
184233,7
Местный бюджет
60920,5
61656,6
61656,6
184233,7
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.1.
Содержание зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.2.
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.3.
Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления обучающихся
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1.4.
Обеспечение организации бесплатного питания детей в группах продленного дня
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
капвложения
2016
Департамент строительства
Всего
-
2100,0
-
2100,0
Местный бюджет
-
2100,0
-
2100,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
2299,8
2299,8
2299,8
6899,4
Местный бюджет
2299,8
2299,8
2299,8
6899,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
48880,0
54747,0
54747,0
158374,0
Местный бюджет
48880,0
54747,0
54747,0
158374,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
Расчет индикаторов по каждому показателю осуществляется по итогам выполнения Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы.
Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы
№ п/п
Наименование индикатора цели подпрограммы
Ед. измерения
Значение индикатора цели Программы (подпрограммы)
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
32,6
43
52
63
72
2
Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена
Безразмерная величина
1,47
1,53
1,52
1,52
1,51
3
Доля учителей общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория
%
70,8
71,1
71,5
71,8
72,0
4
Охват детей питанием
%
95,7
95,3
95,4
95,5
95,7
5
Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
%
70
70
70,5
71,0
72,0
6
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 2016 году составит 100%
%
33
33
34
33
33
7
Удельный вес общеобразовательных организаций города Арзамаса, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций
%
-
80
80
100
100
Таблица 4. Сведения о показателях непосредственных
результатов реализации муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество детей, обучающихся по программам общего образования, участвующих в областной и Всероссийской олимпиаде школьников
Чел.
90
125
126
127
128
2
Сохранение количества обучающихся старшей ступени обучения общего образования, охваченных профильным обучением
Чел.
431
431
431
431
431
3
Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому по программам общего образования
Чел.
42
43
43
43
43
2.6. Меры правового регулирования
Издание нормативных правовых актов планируется в случае внесения изменений в законодательство, регулирующее сферу образования.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
всего
115308,2
124011,3
121911,3
361230,8
Департамент образования
115308,2
121911,3
121911,3
359130,8
Департамент строительства
-
2100,0
-
2100,0
Основное мероприятие 1.2.
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Департамент образования
1600,0
1600,0
1600,0
4800,0
Основное мероприятие 1.3.
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
Департамент образования
1607,9
1607,9
1607,9
4823,7
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций,
Департамент образования
60920,5
61656,6
61656,6
184233,7
в т.ч. МКС(К) ОУ С(К) ОШ 8 вида
4388,6
4386,6
4386,6
13159,8
Основное мероприятие 2.2.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Департамент строительства
-
2100,0
-
2100,0
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
2299,8
2299,8
2299,8
6899,4
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
48880,0
54747,0
54747,0
158374,0
2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограммы приведен в пункте 2.10 Программы.
3.3. ПОДПРОГРАММА 3
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(далее - Подпрограмма)
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1.1. Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"
1.2. Основания для разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утвержденная Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № Пр-271;
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
Постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области от 26.06.2014 № 1144 "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования города Арзамаса", утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 21.03.2013 № 440"
1.3. Заказчик Подпрограммы
Администрация города Арзамаса
1.4. Основной разработчик Подпрограммы
Департамент образования администрации города Арзамаса
1.5. Основная цель Подпрограммы
Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности
1.6. Основные задачи Подпрограммы
- обеспечение доступности дополнительного образования
1.7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
1.8. Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Департамент образования;
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
1.9. Участники Подпрограммы
Муниципальные организации дополнительного образования и муниципальные учреждения
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2015
2016
2017
Всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
42578,3
49241,3
49241,3
141060,9
Департамент образования
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
42578,3
49241,3
49241,3
141060,9
Местный бюджет, в т.ч.
42578,3
49241,3
49241,3
141060,9
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
42578,3
49241,3
49241,3
141060,9
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего, в т.ч.
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Местный бюджет, в т.ч.
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Местный бюджет, в т.ч.
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.11. Индикаторы цели Подпрограммы
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) сохранится до 84,5%
1.12. Управление Подпрограммой
Управление исполнением Подпрограммы осуществляет департамент образования
2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Содержание проблемы
Сеть дополнительного образования города Арзамаса представлена шестью организациями дополнительного образования детей (МБОУ ДОД ЦРТДиЮ им. А. Гайдара, ЦВР, ДЮСШ № 1, ДООЦ "Водопрь", МАОУ ДЮСШ № 2, МОУ ДОД ДЮСШ № 3). На базе образовательных организаций дополнительного образования детей работают 270 объединений, в которых занимаются более 4 тыс. обучающихся. 247 объединений дополнительного образования созданы на базе общеобразовательных организаций, в которых занято около 6 тыс. обучающихся. Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет 90%.
Развитие муниципальной системы дополнительного образования строится на основе межведомственного взаимодействия. Реализация областных проектов, программ, традиционных мероприятий осуществляется совместно с учреждениями культуры, комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике. Реализуются мероприятия, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма, формирование ценностного отношения к своему здоровью и профилактику вредных привычек, профилактику противоправного поведения учащихся. Ежегодно около 40% учащихся системы дополнительного образования становятся победителями и призерами творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований различного уровня.
Большое внимание в развитии системы дополнительного образования уделяется реализации мероприятий муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан города Арзамаса".
Традиционными стали такие мероприятия, как "Нижегородская школа безопасности - Зарница", фестиваль "Мальчишник", смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений.
Учащиеся МБОУ ДОД ЦРТДиЮ, ЦВР, общеобразовательных учреждений являются активными участниками конкурсов областной программы "Дети. Творчество. Родина" мегапроекта "Мое Отечество".
Большую работу по развитию туристско-краеведческого и эколого-биологического направления ведут педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД ЦВР.
Обучающиеся спортивных школ показывают высокие результаты во всероссийских турнирах и областных соревнованиях по 12 видам спорта.
Стратегия интеграции основного общего и дополнительного образования - реальный путь утверждения вариативности в системе образования. В образовательных организациях города Арзамаса реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы различных направленностей, ориентированные на широкий спектр познавательных интересов детей и подростков, различные по педагогическим технологиям и содержанию.
В городе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, соревнования, конференции и т.д.).
Учащимся, добившимся высоких результатов в творческой и спортивной деятельности, ежегодно назначаются именные стипендии, выделяются средства из муниципального бюджета для их участия в мероприятиях регионального и всероссийского уровней, лучшие из них заносятся на городскую Доску Почета.
Несмотря на высокие результаты деятельности учреждений дополнительного образования, существует ряд проблем:
- недостаточная материально-техническая база в учреждениях для организации дополнительного образования детей, особенно для организации занятий техническим творчеством;
- несоответствие требованиям современной системы обеспечения информационных технологий;
- отсутствие доступной среды для вовлечения в систему дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
- большой процент педагогов-совместителей.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Основная цель реализации Подпрограммы - создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:
обеспечение доступности дополнительного образования.
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период 2015 - 2017 годов без разбивки по этапам.
2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Управление Подпрограммой и механизм ее реализации приведен в пункте 2.4 Программы.
2.5. Перечень подпрограммных мероприятий
Таблица 2. Перечень подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Всего по подпрограмме "Развитие дополнительного образования"
Всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Местный бюджет
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель подпрограммы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности
Всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Местный бюджет
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача подпрограммы: обеспечение доступности дополнительного образования
Всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Местный бюджет
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
40454,4
47117,4
47117,4
134689,2
Местный бюджет
40454,4
47117,4
47117,4
134689,2
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
прочие
2015 - 2017
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Местный бюджет
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение условий повышения эффективности и качества труда, результативности, кадровой обеспеченности
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5.
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6.
Введение эффективного контракта в организациях дополнительного образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7.
Проведение конференций, семинаров, заседаний методических объединений для педагогов школ и УДОД
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8.
Создание доступной среды для получения дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.9.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
2123,9
2123,9
2123,9
6371,7
Местный бюджет
2123,9
2123,9
2123,9
6371,7
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
Расчет индикаторов по каждому показателю осуществляется по итогам выполнения Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы.
Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы
№ п/п
Наименование индикатора цели подпрограммы
Ед. измер.
Значение индикатора цели подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
%
84,0
84,1
84,2
84,3
84,5
Таблица 4. Сведения о показателях непосредственных
результатов реализации муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Количество городских мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания
единиц
37
40
43
45
47
2.6. Меры правового регулирования
Издание нормативных правовых актов не планируется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
всего
50447,4
57897,3
57897,3
166242,0
Департамент образования
42578,3
49241,3
49241,3
141060,9
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Основное мероприятие 1.1.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
Департамент образования
40454,4
47117,4
47117,4
134689,2
Основное мероприятие 1.2.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
7869,1
8656,0
8656,0
25181,1
Основное мероприятие 1.9.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
Департамент образования
2123,9
2123,9
2123,9
6371,7
2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы представлены в пункте 2.10 Программы.
3.4. ПОДПРОГРАММА 4
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ"
(далее - Подпрограмма)
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1.1. Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 4 "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей"
1.2. Основания для разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан"
Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей"
Закон Нижегородской области от 31.10.2012 № 141-З "О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области"
Закон Нижегородской области от 28.03.2002 № 16-З "О профилактике наркомании и токсикомании"
Закон Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-З "Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области"
Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области"
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2009 № 2715-р "Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющем полномочия по осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей"
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 14.11.2013 № 2329-р "Об установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей, стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха и оздоровления детей в 2014 году"
Постановление администрации города Арзамаса от 21.03.2014 № 467 "Об организации отдыха и оздоровления детей"
Постановление администрации города Арзамаса от 23.05.2014 № 892 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи"
Распоряжение администрации города Арзамаса от 18.01.2010 № 8-р "Об уполномоченном органе по распределению путевок и возмещению расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, использованию субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период"
Распоряжение администрации города Арзамаса от 19.03.2014 № 122-р "О внесении изменений в распоряжение администрации города Арзамаса от 18.01.2010 № 8-р "Об уполномоченном органе по распределению путевок и возмещению расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, использованию субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период"
Распоряжение администрации города Арзамаса от 02.02.2010 № 31-р "О создании комиссии"
Распоряжение администрации города Арзамаса от 02.02.2010 № 31 "О создании комиссии"
Распоряжение администрации города Арзамаса от 20.03.2014 № 127-р "Об установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей, стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха и оздоровления детей в 2014 году"
1.3. Заказчик Подпрограммы
Администрация города Арзамаса
1.4. Основной разработчик Подпрограммы
Департамент образования администрации города Арзамаса
1.5. Основная цель Подпрограммы
Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
1.6. Основные задачи Подпрограммы
Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
1.7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
1.8. Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Департамент образования;
Департамент строительства;
Департамент потребительского рынка и услуг
1.9. Участники Подпрограммы
Муниципальные общеобразовательные организации и учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Арзамаса;
Муниципальные учреждения спорта, подведомственные комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике;
Муниципальное учреждение "Комитет управления микрорайонами", подведомственное департаменту потребительского рынка и услуг
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2015
2016
2017
Всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
21513,4
22450,0
22450,0
66413,4
Департамент образования
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
21513,4
22450,0
22450,0
66413,4
Местный бюджет, в т.ч.
19533,0
20469,6
20469,6
60472,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
19533,0
20469,6
20469,6
60472,2
Областной бюджет, в т.ч.
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
-
-
-
-
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
-
7000,0
5500,0
12500,0
Капвложения
-
7000,0
5500,0
12500,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
-
7000,0
5500,0
12500,0
Капвложения
-
7000,0
5500,0
12500,0
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего, в т.ч.
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Местный бюджет, в т.ч.
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
Местный бюджет, в т.ч.
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Капвложения
-
7000,0
5500,0
12500,0
Прочие расходы
20835,6
21902,5
21902,5
64640,6
Областной бюджет, в т.ч.
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.11. Индикаторы цели Подпрограммы
Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, - 73,5%.
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, составит 93%
1.12. Управление Подпрограммой
Управление исполнением Подпрограммы осуществляет департамент образования
2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика текущего состояния
2.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей
Организация отдыха и оздоровления детей является значимым направлением социальной политики администрации города Арзамаса. Осуществляется в соответствии с постановлениями администрации города Арзамаса от 23 мая 2014 года № 892 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи", от 21 марта 2014 года № 467 "Об организации отдыха и оздоровления детей". В 2014 году на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Арзамаса было израсходовано 52466,6 тыс. рублей, в том числе 27235,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Ежегодно различными формами отдыха и оздоровления было охвачено порядка 16 тысяч детей. Сохранена система загородного отдыха детей. Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы лагерей, находящихся в муниципальной и ведомственной собственности.
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы: создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Задача Подпрограммы: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
2.3. Сроки и этап реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2017 годах в один этап.
2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Управление Подпрограммой и механизм ее реализации приведен в пункте 2.4 Программы.
2.5. Перечень подпрограммных мероприятий
Таблица 2. Перечень подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Всего по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей"
Всего
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
Местный бюджет
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Областной бюджет
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель подпрограммы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
Всего
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
Местный бюджет
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Областной бюджет
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача подпрограммы: Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Всего
22816,0
30882,9
29382,9
83081,8
Местный бюджет
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Областной бюджет
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного лагеря "Водопрь"
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
8616,4
9553,0
9553,0
27722,4
Местный бюджет
8616,4
9553,0
9553,0
27722,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря "Водопрь"
капвложения
2015 - 2017
Департамент строительства
Всего
-
7000,0
5500,0
12500,0
Местный бюджет
-
7000,0
5500,0
12500,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Организация отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях (возмещение части стоимости путевки в загородные лагеря)
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
8139,2
8139,2
8139,2
24417,6
Местный бюджет
6158,8
6158,8
6158,8
18476,4
Областной бюджет
1980,4
1980,4
1980,4
5941,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
3497,8
3497,8
3497,8
10493,4
Местный бюджет
3497,8
3497,8
3497,8
10493,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5.
Организация пришкольных площадок
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
669,5
669,5
669,5
2008,5
Местный бюджет
669,5
669,5
669,5
2008,5
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6.
Организация палаточного лагеря
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
165,4
165,4
165,4
496,2
Местный бюджет
165,4
165,4
165,4
496,2
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7.
Организация профильных смен для одаренных детей
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
425,1
425,1
425,1
1275,3
Местный бюджет
425,1
425,1
425,1
1275,3
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8.
Оплата труда и питание детей в лагерях труда и отдыха детей на базе МУ "КУМ"
прочие
2015 - 2017
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Местный бюджет
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.9. Осуществление безопасности детей и контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
Расчет индикаторов по каждому показателю осуществляется по итогам выполнения Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы.
Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы
№ п/п
Наименование индикатора цели подпрограммы
Ед. измер.
Значение индикатора цели подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля детей, охваченных организованным отдыхом
%
73
73,1
73,2
73,3
73,5
2
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением
%
92
92,2
92,5
92,8
93,0
Таблица 4. Сведения о показателях непосредственных
результатов реализации муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Сохранение мест в загородном оздоровительном лагере "Водопрь" при 3 сменах в количестве
Ед.
300
300
300
300
300
2
Обеспечение деятельности в летний период не менее 21 лагеря дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений и учреждений спорта
Ед.
21
21
21
21
21
3
Количество детей, отдохнувших в организациях, организующих отдых и оздоровление
Чел.
6547
6590
6809
6785
6878
2.7. Меры правового регулирования
Издание нормативных правовых актов планируется в случае внесения изменений в законодательство, регулирующее сферу образования.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 4
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
всего
20835,6
28902,5
27402,5
77140,6
Департамент образования
19533,0
20469,6
20469,6
60472,2
Департамент строительства
-
7000,0
5500,0
12500,0
Департамент потребительского рынка и услуг
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного оздоровительного лагеря "Водопрь"
Департамент образования
8616,4
9553,0
9553
27722,4
Основное мероприятие 1.2.
Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря "Водопрь"
Департамент строительства
-
7000,0
5500,0
12500,0
Основное мероприятие 1.3.
Организация отдыха и оздоровления детей на базе загородных оздоровительных лагерей (возмещение части стоимости путевки)
Департамент образования
6158,8
6158,8
6158,8
18476,4
Основное мероприятие 1.4.
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Департамент образования
3497,8
3497,8
3497,8
10493,4
Основное мероприятие 1.5.
Организация пришкольных площадок
Департамент образования
669,5
669,5
669,5
2008,5
Основное мероприятие 1.6.
Организация палаточного лагеря
Департамент образования
165,4
165,4
165,4
496,2
Основное мероприятие 1.7.
Организация профильных смен для одаренных детей
Департамент образования
425,1
425,1
425,1
1275,3
Основное
мероприятие 1.8.
Оплата труда и питание детей в лагерях труда и отдыха детей на базе подростковых клубов МУ "КУМ"
Департамент потребительского рынка и услуг
1302,6
1432,9
1432,9
4168,4
2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы приводится в п. 2.10 Программы.
3.5. ПОДПРОГРАММА 5
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ"
(далее - Подпрограмма)
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
1.1. Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"
1.2. Основания для разработки Подпрограммы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утвержденная Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № Пр-271;
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
Постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области от 26.06.2014 № 1144 "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования города Арзамаса", утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 21.03.2013 № 440"
1.3. Заказчик Подпрограммы
Администрация города Арзамаса Нижегородской области
1.4. Основной разработчик Подпрограммы
Департамент образования администрации города Арзамаса
1.5. Основная цель Подпрограммы
Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования
1.6. Основные задачи Подпрограммы
Повышение эффективности системы образования
1.7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2017 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
1.8. Исполнители основных мероприятий Подпрограммы
Департамент образования;
Департамент потребительского рынка и услуг
1.9. Участники Подпрограммы
Муниципальные образовательные организации и муниципальные учреждения
1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2015
2016
2017
Всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Департамент образования
Капвложения
Прочие расходы
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Местный бюджет, в т.ч.
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Отдел по учету и отчетности
Всего, в т.ч.
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Капвложения
Прочие расходы
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Местный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Капвложения
Прочие расходы
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Местный бюджет, в т.ч.
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Областной бюджет, в т.ч.
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
1.11. Индикаторы цели Подпрограммы
- доля работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в общем числе аттестованных кадров (включая имеющих вторую категорию и соответствующих занимаемой должности) составит 33%;
- рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающую семью, к 2013 году составит 34%;
- удельный вес численности руководителей муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей муниципальных образовательных организаций в 2016 году составит 100%;
- доля образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг, - 100%;
- стабильно максимальное освоение ежегодно выделяемых средств на ресурсное обеспечение организаций дошкольного, общего и дополнительного образования - 100%
1.12. Управление Подпрограммой
Управление исполнением Подпрограммы осуществляет департамент образования
2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Содержание проблемы
Департамент образования в соответствии с возложенными на него задачами:
обеспечивает условия и организует деятельность муниципальных образовательных организаций по реализации прав граждан на получение установленного Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обязательного общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечивающим реализацию федерального государственного образовательного стандарта, по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и дошкольного образования на территории городского округа г. Арзамас.
Для выполнения отдельных функций департамента образования созданы:
- муниципальное казенное учреждение "Городской информационно-методический кабинет";
- муниципальное казенное учреждение "Центр экономического планирования и финансирования организаций общего и дополнительного образования детей".
2.2. Цель и задачи Подпрограммы
Основная цель реализации Подпрограммы - создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов в сфере образования.
Задача Подпрограммы - повышение эффективности системы образования.
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются в период 2015 - 2017 годов без разбивки по этапам.
2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Управление Подпрограммой и механизм ее реализации приведен в пункте 2.4 Программы.
2.5. Перечень подпрограммных мероприятий
Таблица 2. Перечень подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.
2015
2016
2017
всего
Всего по подпрограмме "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"
Всего
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Местный бюджет
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Областной бюджет
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Цель подпрограммы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов в сфере образования
Всего
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Местный бюджет
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Областной бюджет
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача подпрограммы: обеспечение эффективности системы образования
Всего
15433,0
16800,1
16800,1
49033,2
Местный бюджет
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Областной бюджет
3715,0
3715,0
3715,0
11145,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
7525,2
8433,6
8433,6
24392,4
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2. Реализация полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций
прочие
2015 - 2017
Отдел по учету и отчетности
Всего
1374,1
1374,1
1374,1
4122,3
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
1374,1
1374,1
1374,1
4122,3
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
прочие
2015 - 2017
Отдел по учету и отчетности
Всего
2340,9
2340,9
2340,9
7022,7
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
2340,9
2340,9
2340,9
7022,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
прочие
2015 - 2017
Департамент образования
Всего
4192,8
4651,5
4651,5
13495,8
Местный бюджет
4192,8
4651,5
4651,5
13495,8
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
Расчет индикаторов по каждому показателю осуществляется по итогам выполнения Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы.
Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы
№ п/п
Наименование индикатора цели подпрограммы
Ед. измер.
Значение индикатора цели подпрограммы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию, в общем числе аттестованных кадров (включая имеющих вторую категорию и соответствующих занимаемой должности)
%
20,3
25
28
30
33
2
Рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающую семью, к 2013 году
%
-
9
18
24
34
3
Доля образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг
%
-
-
100
100
100
4
11. Стабильно максимальное освоение ежегодно выделяемых средств на ресурсное обеспечение организаций дошкольного, общего и дополнительного образования
%
100
100
100
100
100
5
Удельный вес численности руководителей муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей муниципальных образовательных организаций в 2016 году составит 100%
%
33
33
34
33
33
Таблица 4. Сведения о показателях непосредственных
результатов реализации муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование непосредственного результата
Ед. измерения
Значение непосредственного результата
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Рост детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающую семью
чел.
69
75
81
85
92
2
Количество образовательных организаций, прошедших внешнюю оценку качества образования с участием потребителей образовательных услуг
единиц
-
-
56
56
56
2.7. Меры правового регулирования
Издание нормативных правовых актов планируется в случае внесения изменений в законодательство, регулирующее сферу образования.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию Подпрограммы
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
всего
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 5
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
всего
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Департамент образования
11718,0
13085,1
13085,1
37888,2
Основное мероприятие 1.1.
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
Департамент образования
7525,2
8433,6
8433,6
24392,4
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
Департамент образования
4192,8
4651,5
4651,5
13495,8
2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы
Анализ рисков реализации Подпрограммы приведен в пункте 2.10 Программы.
------------------------------------------------------------------