По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Нижегородской области от 05.11.2014 N 761 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года N 287"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № 761

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

Во исполнение поручения Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева от 25 сентября 2014 года Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Е.Б. Люлина.".
1.2. В государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
1.2.1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
212355,1
87500
95831,2
5060,2
5060,2
5959,2
6298,9
6645,4
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
12949,1
0
2686
1915
1915
2028
2143,6
2261,5
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
4447,2
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
107458,8
0
92489,80
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87500
87500
0
0
0
0
0
0
".

1.2.2. В текстовой части государственной программы:
1) в подразделе 2.4 таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) в подразделе 2.9 таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. В подпрограммах государственной программы:
1.2.3.1. В подразделе 3.3 "Подпрограмма "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
1) в паспорте подпрограммы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего за период реализации подпрограммы 4447,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 655,4 тыс. руб.;
2016 год - 655,4 тыс. руб.;
2017 год - 655,4 тыс. руб.;
2018 год - 782,1 тыс. руб.;
2019 год - 826,7 тыс. руб.;
2020 год - 872,2 тыс. руб.
";

2) в текстовой части подпрограммы таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы топливных ресурсов" подраздела 3.3.2.4, таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы топливных ресурсов за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников" подраздела 3.3.2.9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.2.3.2. В подразделе 3.4 "Подпрограмма "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" паспорт подпрограммы, таблицу 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" подраздела 3.4.2.4, таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы газоснабжение за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников" подраздела 3.4.2.9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

И.о. Губернатора
В.А.ИВАНОВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 5 ноября 2014 г. № 761

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.4 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87500,0
95831,2
5060,2
5060,2
5959,2
6298,9
6645,4
212355,1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
12949,1
1.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
12949,1
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ОАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию) ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию) ООО "ЕвроСибЭнерго" (по согласованию) ОАО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
4447,2
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
4447,2
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
92489,8
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
107458,8
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
90000,0
0
0
0
0
0
90000,0
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2489,8
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
17458,8
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства <*>
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом <**>
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию) ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
5.2.
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Капвложения
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиционной политики, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Капвложения
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиционной политики, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5.
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Капвложения
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство ЖКХ и ТЭК, министерство инвестиционной политики, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6.
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области", инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород";
<**> инвестиции ОАО "Газпром".".





Приложение 2
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 5 ноября 2014 г. № 761

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета

№ п/п
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87500
95831,2
5060,2
5060,2
5959,2
6298,9
6645,4
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
95831,2
5060,2
5060,2
5959,2
6298,9
6645,4
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87500
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2686
1915
1915
2028
2143,6
2261,5
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2686
1915
1915
2028
2143,6
2261,5
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
0
0
0
0
0
0
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
92489,8
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87500
0
0
0
0
0
0

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников

№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1573000
21778738,60
22275863,50
14968392,20
4706830,30
263648,90
112683,00
(1) расходы областного бюджета
87500
95831,20
5060,2
5060,2
5959,2
6298,9
6645,4
(2) расходы местных бюджетов
737500
518702,80
668366,4
670628,4
26418,9
14317
10738
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625000
384084,30
510924,8
504168
15111,2
10372,2
3097
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123000
13321594,30
8966646,1
8037176,6
3924631
232660,8
92202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7458526,00
12124866
5751359
734710
0
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2686,00
1915,00
1915,00
2028,00
2143,60
2261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2686,00
1915
1915
2028
2143,6
2261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2686,00
1915
1915
2028
2143,6
2261,5
(1) расходы областного бюджета
0
2686,00
1915
1915
2028
2143,6
2261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19289526,00
20011866
13638359
4428710
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11831000,00
7887000
7887000
3694000
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7458526,00
12124866
5751359
734710
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19289526,00
20011866
13638359
4428710
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11831000,00
7887000
7887000
3694000
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

7458526,00
12124866
5751359
734710
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59644,90
74849,9
76243,4
16418,1
17274,9
20074,8
(1) расходы областного бюджета
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58989,50
74194,5
75588
15636
16448,2
19202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(1) расходы областного бюджета
0
655,40
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58989,50
74194,5
75588
15636
16448,2
19202,6
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58989,50
74194,5
75588
15636
16448,2
19202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1018600,60
377816,6
4979,6
6298,2
6657,2
7023,4
(1) расходы областного бюджета
0
92489,80
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
(2) расходы местных бюджетов
0
19551,80
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
906559,00
372837
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
107062,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
90000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
17062,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
4979,60
4979,6
4979,6
6298,2
6657,2
7023,4
(1) расходы областного бюджета
0
2489,80
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
(2) расходы местных бюджетов
0
2489,80
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
368559,00
372837
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
368559,00
372837
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
538000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
538000,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1573000
1408281,10
1809416
1246895,2
253376
237573,2
83323,3
(1) расходы областного бюджета
87500
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
737500
499151,00
665876,6
668138,6
23269,8
10988,4
7226,3
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625000
384084,30
510924,8
504168
15111,2
10372,2
3097
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123000
525045,80
632614,6
74588,6
214995
216212,6
73000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1450000
890860,00
1196416
1168635,2
45806
29480
8618
(1) расходы областного бюджета
87500
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
737500
498292,00
665876,6
665006,6
20755,8
8287,4
6032,6
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625000
381258,00
510924,8
502590
13740,2
8844
2585,4
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11310,00
19614,6
1038,6
11310
12348,6
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
9421,10
0
5260
4570
5093,2
1705,3
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
859,00
0
3132
2514
2701
1193,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2826,30
0
1578
1371
1528,2
511,6
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
5735,80
0
550
685
864
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
260000,00
260000
0
130000
130000
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
260000,00
260000
0
130000
130000
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.4
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
245000,00
350000
70000
70000
70000
70000
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
245000,00
350000
70000
70000
70000
70000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.5
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
120000
0,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
120000
0,00
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.6
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
3000
3000,00
3000
3000
3000
3000
3000
(1) расходы областного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0,00
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0,00
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0,00
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
3000
3000,00
3000
3000
3000
3000
3000
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0,00
0
0
0
0
0
".





Приложение 3
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 5 ноября 2014 г. № 761

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 3.3 "ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ
РЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
подпрограммы топливных ресурсов

тыс. руб.

Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
4447,2
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2
4447,2
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
топливных ресурсов за счет средств областного бюджета

№ п/п
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2


Министерство ЖКХ и ТЭК
655,4
655,4
655,4
782,1
826,7
872,2

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы за счет всех источников


Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
59644,90
74849,90
76243,40
16418,10
17274,90
20074,80
(1) расходы областного бюджета
655,40
655,40
655,40
782,10
826,70
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58989,50
74194,50
75588,00
15636,00
16448,20
19202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
655,40
655,40
655,40
782,10
826,70
872,20
(1) расходы областного бюджета
655,40
655,40
655,40
782,10
826,70
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
58989,50
74194,50
75588,00
15636,00
16448,20
19202,60
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58989,50
74194,50
75588,00
15636,00
16448,20
19202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".





Приложение 4
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 5 ноября 2014 г. № 761

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 3.4 "ПОДПРОГРАММА "РАСШИРЕНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"Паспорт подпрограммы "Расширение и реконструкция
систем газоснабжения Нижегородской области"

Государственный заказчик - координатор подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
1. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;
2. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области
3. Удовлетворение заявок администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предоставлению средств областного бюджета для предоставления социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Задачи подпрограммы
1. Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников природного газа (строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций).
2. Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей.
3. Улучшение качества жизни населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годы в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 107458,8 тыс. руб., в том числе
2015 год - 92489,8 тыс. руб.,
2016 год - 2489,8 тыс. руб.,
2017 год - 2489,8 тыс. руб.,
2018 год - 3149,1 тыс. руб.,
2019 год - 3328,6 тыс. руб.,
2020 год - 3511,7 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации - 80%.
2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1320000 шт.
2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 620 шт.
";

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
92489,8
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
107458,8
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
90000
0
0
0
0
0
90000
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
2489,8
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7
17458,8
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" <*> (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" <**> (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0

--------------------------------
<*> финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород";
<**> инвестиции ОАО "Газпром".";

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета

№ п/п
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство ЖКХ и ТЭК
92489,80
2489,8
2489,8
3149,1
3328,6
3511,7

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников


Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1018600,60
377816,60
4979,60
6298,20
6657,20
7023,40
(1) расходы областного бюджета
92489,80
2489,80
2489,80
3149,10
3328,60
3511,70
(2) расходы местных бюджетов
19551,80
2489,80
2489,80
3149,10
3328,60
3511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
906559,00
372837,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
107062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
90000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
17062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
4979,60
4979,60
4979,60
6298,20
6657,20
7023,40
(1) расходы областного бюджета
2489,80
2489,80
2489,80
3149,10
3328,60
3511,70
(2) расходы местных бюджетов
2489,80
2489,80
2489,80
3149,10
3328,60
3511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
368559,00
372837,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
368559,00
372837,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
538000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
538000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------