Решение РСТ Нижегородской области от 17.12.2014 N 58/47 "Об установлении муниципальному унитарному предприятию "Тепловодоканал", г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области"
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 24 декабря 2014 года № 06621-516-058/47
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 58/47
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Г. ЗАВОЛЖЬЕ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 11 октября 2014 года № 228-э/4 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год" и на основании рассмотрения необходимых обосновывающих материалов, представленных муниципальным унитарным предприятием "Тепловодоканал", г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, экспертного заключения рег. № в-717 от 12 декабря 2014 года:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал", г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, на период 2015 - 2017 годов в следующих размерах:
1.1. В сфере холодного водоснабжения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Уровень потерь воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
куб. м
кВт.ч/куб. м
2015
45 785,484
1
382 031
0,40
2016
45 785,484
1
382 031
0,40
2017
45 785,484
1
382 031
0,40
1.2. В сфере водоотведения:
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
кВт.ч/куб. м
Водоотведение
2015
46 819,381
1
1,55
2016
46 819,381
1
1,55
2017
46 819,381
1
1,55
Водоотведение (очистка сточных вод)
2015
7 805,710
1
0,92
2016
7 805,710
1
0,92
2017
7 805,710
1
0,92
2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Тепловодоканал", г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального района Нижегородской области в следующих размерах:
№ п/п
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
Периоды регулирования
2015 год
2016 год
2017 год
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
С 1 января по 30 июня
С 1 июля по 31 декабря
1.
Питьевая вода, руб./куб. м
25,02
27,73
27,73
29,30
29,30
30,71
2.
Питьевая вода, руб./куб. м
Население (с учетом НДС)
29,52
32,72
32,72
34,57
34,57
36,24
3.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./куб. м
10,25
10,64
10,64
11,21
11,21
11,71
4.
Водоотведение (очистка сточных вод), руб./куб. м
Население (с учетом НДС)
-
-
-
-
-
-
5.
Водоотведение, руб./куб. м
28,82
31,78
31,78
33,56
33,56
35,25
6.
Водоотведение, руб./куб. м
Население (с учетом НДС)
34,01
37,50
37,50
39,60
39,60
41,60
3. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал", г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
3. Расходы, учтенные при формировании тарифов, установленных настоящим решением, рассчитаны с учетом системы налогообложения, действующей в организации на момент вынесения решения.
4. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего решения, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года включительно.
И.о. руководителя службы
А.В.СЕМЕННИКОВ
Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2014 г. № 58/47
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал"
ИНН 5248016372
Местонахождение регулируемой организации
606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Водоотведение сточных вод
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Принято сточных вод всего, тыс. куб. м, в том числе:
2 521,528
2 464,169
2 447,738
- население
2 035,703
1 998,747
1 993,737
- бюджетные потребители
162,716
156,404
150,338
- прочие потребители
281,828
267,737
262,382
- собственное водоотведение
41,281
41,281
41,281
Водоотведение (очистка сточных вод)
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Принято сточных вод всего, тыс. куб. м, в том числе:
1 236,309
1 250,546
1 253,524
- население
0
0
0
- бюджетные потребители
0
0
0
- прочие потребители
1 236,309
1 250,546
1 253,524
- собственное водоотведение
0
0
0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Водоотведение сточных вод
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
54 223,843
54 223,843
Административные расходы
2015 год
2 148,997
2 148,997
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
1 196,072
1 196,072
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
1 599,402
1 599,402
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
734,671
734,671
Итого за 2015 год:
59 902,985
59 902,985
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
57 477,436
57 477,436
Административные расходы
2016 год
2 233,651
2 233,651
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
1 255,715
1 255,715
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
1 599,402
1 599,402
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
758,077
758,077
Итого за 2016 год:
63 324,281
63 324,281
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
60 461,405
60 461,405
Административные расходы
2017 год
2 305,201
2 305,201
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
1 309,014
1 309,014
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
1 599,402
1 599,402
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
779,263
779,263
Итого за 2017 год:
66 454,285
66 454,285
Всего на срок реализации программы:
189 681,551
189 681,551
Водоотведение (очистка сточных вод)
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
10 604,934
10 604,934
Административные расходы
2015 год
834,976
834,976
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
313,454
313,454
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
115,931
115,931
Итого за 2015 год:
11 869,295
11 869,295
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
11 266,391
11 266,391
Административные расходы
2016 год
867,867
867,867
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
313,454
313,454
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
120,256
120,256
Итого за 2016 год:
12 567,968
12 567,968
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
11 891,364
11 891,364
Административные расходы
2017 год
895,668
895,668
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
0
0
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
313,454
313,454
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
124,307
124,307
Итого за 2017 год:
13 224,793
13 224,793
Всего на срок реализации программы:
37 662,056
37 662,056
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
Водоотведение сточных вод
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и оборудования КНС
2015 год
1 197,939
1 197,939
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2015 год
8 692,719
8 692,719
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2015 год
4 393,391
4 393,391
Итого за 2015 год:
14 284,049
14 284,049
На 2016 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и оборудования КНС
2016 год
1 245,129
1 245,129
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2016 год
9 035,146
9 035,146
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2016 год
4 566,457
4 566,457
Итого за 2016 год:
14 846,732
14 846,732
На 2017 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей канализации и оборудования КНС
2017 год
1 285,014
1 285,014
Капитальный ремонт КНС и участков сетей канализации
2017 год
9 324,568
9 324,568
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы водоотведения
2017 год
4 712,734
4 712,734
Итого за 2017 год:
15 322,317
15 322,317
Всего на срок реализации программы:
44 453,097
44 453,097
Водоотведение (очистка сточных вод)
На 2015 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2015 год
229,466
229,466
Капитальный ремонт оборудования БОС
2015 год
441,474
441,474
Итого за 2015 год:
670,940
670,940
На 2016 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2016 год
238,506
238,506
Капитальный ремонт оборудования БОС
2016 год
458,864
458,864
Итого за 2016 год:
697,370
697,370
На 2017 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования очистных сооружений
2017 год
246,146
246,146
Капитальный ремонт оборудования БОС
2017 год
473,563
473,563
Итого за 2017 год:
719,709
719,709
Всего на срок реализации программы:
2 088,019
2 088,019
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Итого за 2015 год:
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Итого за 2015 год:
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Итого за 2015 год:
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0
0
0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
%
0
0
0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения
%
0
0
0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
8,0
8,0
8,0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
1,55
1,55
1,55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,92
0,92
0,92
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год
-
За 2016 год
-
За 2017 год
-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Водоотведение сточных вод
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
76 399,585
На 2016 год
80 502,381
На 2017 год
84 215,503
Всего на срок реализации программы:
241 117,469
Водоотведение (очистка сточных вод)
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
12 914,199
На 2016 год
13 660,926
На 2017 год
14 360,342
Всего на срок реализации программы:
40 935,467
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Водоотведение сточных вод
2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
2 686,502
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
73 358,086
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
2 684,090
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
76 042,176
Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 17 декабря 2014 г. № 58/47
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал"
ИНН 5248016372
Местонахождение регулируемой организации
606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги
на 2015 год
на 2016 год
на 2017 год
Подано воды всего, тыс. куб. м, в том числе:
3 097,815
3 015,513
2 989,338
- населению
2 035,703
1 998,747
1 993,737
- бюджетным потребителям
174,503
167,731
161,225
- прочим потребителям
771,495
732,921
718,263
- собственное потребление
116,114
116,114
116,114
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы
2015 год
61 313,955
61 313,955
Административные расходы
2015 год
4 528,283
4 528,283
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2015 год
1 038,593
1 038,593
Расходы на амортизацию основных средств
2015 год
1 335,083
1 335,083
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2015 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2015 год
742,628
742,628
Итого за 2015 год:
68 958,542
68 958,542
На 2016 год
Производственные расходы
2016 год
64 827,943
64 827,943
Административные расходы
2016 год
4 706,663
4 706,663
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2016 год
1 090,384
1 090,384
Расходы на амортизацию основных средств
2016 год
1 335,083
1 335,083
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2016 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2016 год
743,582
743,582
Итого за 2016 год:
72 703,655
72 703,655
На 2017 год
Производственные расходы
2017 год
67 874,796
67 874,796
Административные расходы
2017 год
4 857,432
4 857,432
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
2017 год
1 136,665
1 136,665
Расходы на амортизацию основных средств
2017 год
1 335,083
1 335,083
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
2017 год
0
0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
2017 год
760,643
760,643
Итого за 2017 год:
75 964,619
75 964,619
Всего на срок реализации программы:
217 626,816
217 626,816
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2015 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2015 год
1 515,447
1 515,447
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2015 год
5 929,822
5 929,822
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
2015 год
2 928,927
2 928,927
Итого за 2015 год:
10 374,196
10 374,196
На 2016 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2016 год
1 575,144
1 575,144
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2016 год
6 163,411
6 163,411
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
2016 год
3 044,305
3 044,305
Итого за 2016 год:
10 782,860
10 782,860
На 2017 год
Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения
2017 год
1 625,600
1 625,600
Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения
2017 год
6 360,844
6 360,844
Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
2017 год
3 141,823
3 141,823
Итого за 2017 год:
11 128,267
11 128,267
Всего на срок реализации программы:
32 285,323
32 285,323
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Итого за 2015 год:
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Итого за 2015 год:
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий
Дата реализации мероприятия
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость
Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Итого за 2015 год:
На 2016 год
Мероприятие 1
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Итого за 2017 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
3,0
3,0
3,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
6,0
6,0
6,0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
1,9
1,9
1,9
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
10,98
10,98
10,98
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/куб. м
-
-
-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
кВт.ч/куб. м
0,40
0,40
0,40
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год
-
За 2016 год
-
За 2017 год
-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год
81 698,711
На 2016 год
85 976,367
На 2017 год
89 690,293
Всего на срок реализации программы:
257 365,371
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м
3 246,099
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
60 417,035
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
9 098,560
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.
69 515,595
------------------------------------------------------------------